
我们是工程类公司,18年有一部分工程未确认收入也没有结转成本,今年按税务局要求要补缴这一部分的税款,之前的留抵税额抵扣了一部分的税款和滞纳金,这一部分的分录应该怎么做
答: 你好,同学。 借:以前年度损益调整 贷 应交税费 银行存款 借:应交税费 贷 银行存款
老师,11月份账我都已经结完了,由于我们有留抵税额,又不想退,税务局又非让我们退,昨天是征期的最后一天了,税务局就让我们重新更正申报,做一个无票收入,就没有留抵税额了,因为我是给填了一个12份给开的票的内容,在11月底还没有这个商品,我得在先估入这个商品,在结转成本,收入什么的,我们会计主管让我估入的这个商品的价格和卖的价格一样,让收入和成本是一个数,但是销项呢,不也变了啊?我该怎么弄啊?才不用调报表啊
答: 你不修改账上的数据是吗 做到这个月 下月不申报就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
月底有留抵税额要结转吗
答: 您好 月底有留抵税额不要结转


答疑佘老师 追问
2019-10-14 10:07
陈诗晗老师 解答
2019-10-14 10:15