您好,我是小规模纳税人,开发票开超了,可是上季度开 问
撤回发票晚了,已经跨越了,已经累计12个月了。 答
老师你好,我想问一下当月收到的进项发票要当月完 问
你好,可以在需要抵扣的当月勾选,但是取得发票当月还是要做账 答
我这个月开了10万发票,我申报表上的减征额怎么算 问
你好!是的,如果10万是不含税的话 答
税务申报的时候提重分类报表还是不重分类报表? 问
您好,这个的话,是重分类报表 答
老师好 这个是啥意思 问
填写附列资料一,如果开的是1%的,在第五栏里面填写 答
老师 因为我们的进项税是做在 长期待摊费用下面 即:长期待摊费用-待抵扣进项税 转出的时候 可以 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:长期待摊费用-待抵扣进项税吗?
答: 您好!你是有进项税额要转出?
老师,租办公室收到对方的专用发票,分录,借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款对吗?
答: 你好,对的,再根据租期将长期待摊费用转入管理费用。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
长期待摊费用收到专票,借:长期待摊费用 12万 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 2万 贷:银行存款 14万 在摊销时只能摊销12万吗? 摊销期1年,每个月只能 借:主营业务成本 1万 贷:长期待摊费用 1万?进项税不能摊销对吗?
答: 是的,进项税不用摊销的
w y ai l s c 134 追问
2019-10-14 14:03
林立老师 解答
2019-10-14 14:04