老师,去年开出的发票,对方没有抵扣,现在红冲,直接冲 问
你好; 是的; 跨年了 走利润分配-未分配利润科目去处理 答
老师这是纸质发票吗~~~ 问
同学,你好 这不是的 答
老师,去年计提了一千多元的工资,怎么做账和汇算清 问
你好!你去年做了分录了吗 答
对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润,直接 问
B,C,D选项A:境外投资者暂不征收预提所得税须满足的条件中,不包括境外投资者以分得利润进行新增、转增、收购上市公司股份(符合条件的战略投资除外)。 答
持有待售的无形资产要摊销?持有待售的固定资产是 问
你好同学不需要摊销也不需要折旧 答
老师,账刚交接过来,发现2018年有一笔对公转账支出,没有收到发票,去年会计是这样做的,借:管理费用 贷:银行存款今年汇算清缴的时候没有调增我需要做账务上的处理吗,还是要去税务更正申报
答: 别人说借:以前年度损益 贷:银行存款。 钱去年都付了。还让我调整银行存款,怎么处理?
老师们好,企业当月发生的费用没有发票,但是已经记账为借:管理费用,贷:银行存款。后续如果这笔费用有发票回来就夹杂当月凭证下面是吗?如果没有发票回来汇算清缴就调增是吗?
答: 你好,可以直接附后面,也可以先红字冲红管理费用再重新做管理费用。没有发票需要调增的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问去年我们收到了一张费用发票普票5000元,已经入账做分录,借管理费用 贷银行存款 ,今年要把这个发票 退回去,跨年了我该怎么做账,还有汇算清缴怎么弄
答: 借银行存款贷利润分配。 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目,其他填写帐载金额5000。
虚心的荔枝 追问
2019-10-20 10:11
徐阿富老师 解答
2019-10-20 10:12