23年度的年终奖金24年4月发放,23年未计提。24年4 问
可直接做为24年费用处理 答
员工的报销发票,只有公司名称没有税号可以使用吗, 问
你好,可以的,普通发票一般没什么关系。 答
从m公司购入下列材料:甲材料4000千克,单价42元,乙材 问
借:原材料-甲材料168000 -乙材料270000 应交税费-增值税-进项70080 贷:银行存款508080 答
老师,你好。 我把去年会计申报的财务报表年度申 问
您好,年报在电子税务局里没有这么细的,他只填几个数 答
老师,本月做无票收入了,下月如果要开票,金额不一致 问
你好!按实际收入来开票就行。然后冲减对应之前申报的不开票的金额 答
你好,为什么补提社保费、住房公积金,要这样做分录借:应付职工薪酬 24754.17 贷:应付职工薪酬 24754.17住房公积金未通过应付职工薪酬计提,现补提:借:应付职工薪酬 18800 贷:应付职工薪酬 18800\"
答: 你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录?
今天工资五险一金会计分录,借 管理费用工资贷 应付职工薪酬工资 应付职工薪酬社保个人承担 应付职工薪酬社保公司承担 应付职工薪酬公积金公司承担 应付职工薪酬公积金个人承担老师,请问这个分录有没有问题呀
答: 您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提工资的分录,借:管理费用-职工薪酬-工资社保 借:管理费用-职工薪酬-社保,贷:应付职工薪酬是这样吗?还有公积金也是在职工薪酬下做分录对吗?
答: 是的都要在应付职工薪酬科目下核算
没有如果 追问
2019-10-24 09:22
凡凡老师 解答
2019-10-24 09:30