送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-25 16:53

您好
请问您什么情况需要做借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—工资这笔分录

晚秋、冬至 追问

2019-10-25 16:54

我在计提的时候会计分录做成了图片那样了,我想问老师可以不调整吗

bamboo老师 解答

2019-10-25 16:57

其他应收款个人部分应该包含在应付职工薪酬里面计提

晚秋、冬至 追问

2019-10-25 16:59

那老师我调整的时候可以是借其他应收款个人部分 贷应付职工薪酬  发放时候借应付职工薪酬贷银行存款 其他应收款

bamboo老师 解答

2019-10-25 17:01

调整的时候
贷:其他应收款-个人部分 贷方红字
贷:应付职工薪酬 贷方蓝字
发放工资分录正确的

晚秋、冬至 追问

2019-10-25 17:02

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-25 17:02

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 请问您什么情况需要做借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—工资这笔分录
2019-10-25 16:53:10
您的意思是实际发放的数字大于计提的分录?还是?
2019-09-24 11:26:12
亲,你发出工资比你计提多,所以才是负数,
2020-06-12 15:52:11
您好,一般是计提工资,借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬。
2017-04-19 20:38:44
你好,你看一下是你单位是不是少计提了工资。
2021-09-16 08:50:20
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