
你好,老师,关于拆迁中拆迁补偿款建厂房的分录是借:在建工程 贷:银行存款 这样专项应付款就减不下来了呀,可是这个钱不就是用来盖厂房的吗?
答: 你好同学 借:专项应付款 贷:其它收入 这个专项不再付了就转为其它收入了
政府补贴款,发放下来,并且使用了,最近查账发现之前的会计做的账是借 在建工程 贷银行存款。可是专项应付款的账上还有钱,实际上这钱已经用完了。这个该怎么处理呢?
答: 借;专项应付款 贷;营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
在建期间,比如专项应付款帐上有100万元,现在支付部份工程款从收到专项应付款里支付50万元分录这样做: 借:在建工程 货:银行存款 但专项应付款应该怎么结转出这50万?和应该什么时候结转出来呢?
答: 借;专项应付款 贷;营业外收入 发生相关支出的时候结转

