我公司向A公司销售产品,对方没钱付款,想以名下房产 问
你好,过户给你单位,你单位再销售给个人,是这个意思吧? 答
老师好 新公司 上月开了一张专票 税负率要6% 问
你好,你们公司是做什么的 答
企业汇算清缴这个,如果是其他公司的股东,也转了十 问
对的是的,需要选择是。 答
老师,这家公司做账时,还要加应交增值税不?都没有税 问
您好,咱这个发票是不是开错了,餐饮没有免税的,只有小规模季度小于30万的普通发票是免交增值税,但开票不能开免税发票,要开1% 答
公司社保缴纳公司还要补什么钱的? 问
补给谁,社保局一般是基数调整补 答
如果业务招待费是专票 怎么做账 借:管理费用--业务招待费 借:应交税费应交增值税进项 贷:银行存款 (2)借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费 ---应交增值税进项 (3)借:管理费用--业务招待费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后是这笔分录 进项税额转出平账 进项税也平账 老师这样做对吧
答: 您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
那是这么做的对吗? 借:管理费用-业务招待费 1992.45 应交税费-应交增值税-进项税 119.55 贷:银行存款 2112 转出,借:管理费用-业务招待费 119.55 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 119.55
答: 你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
买了被子褥子送给客户。借管理费用业务招待费100应交税费应交增值税进项税13贷记银行存款113借管理费用业务招待费13贷记应交税费应交增值税转出进项税额13应交税费应交增值税进项税额月有余额记哪个科目
答: 你好! 年底汇总做分录冲销 借应交税费…应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费…应交增值税(进项税额)
冲冲冲呀 追问
2019-11-29 16:54
bamboo老师 解答
2019-11-29 17:01