送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-01 14:45

你好
取得收入,借;应收账款 等科目    , 贷;主营业务收入  ,应交税费-应交增值税
减免增值税,借;应交税费-应交增值税   , 贷;营业外收入——增值税减免

Canly 追问

2019-12-01 14:49

减免增值税,借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免

请问这笔分录什么时候做?例如:7、8、9月的增值税,未到起征点,这笔分录是在9月还是10月做?

邹刚得老师 解答

2019-12-01 14:51

你好,在9月份月末做

Canly 追问

2019-12-02 00:08

如果9月没有做到,企业所得税也申报了,如何补救?

邹刚得老师 解答

2019-12-02 08:18

你好,那就只能在10月份补做减免增值税分录了

Canly 追问

2019-12-02 09:32

如图企业所得税需要交多少?

邹刚得老师 解答

2019-12-02 09:36

你好,你单位符合企业所得税的小型微利企业条件?

Canly 追问

2019-12-02 09:44

小规模保安服务公司

Canly 追问

2019-12-02 09:44

分公司

邹刚得老师 解答

2019-12-02 09:46

你好,如果不符合企业所得税的小型微利企业条件
企业所得税=利润总额*25%

Canly 追问

2019-12-02 14:15

那要交五千多企业所得税税???

Canly 追问

2019-12-02 14:16

这两张发票的分录怎么做?那一张可以抵扣企业所得税税?

Canly 追问

2019-12-02 14:16

初次购买金税盘的

邹刚得老师 解答

2019-12-02 14:16

你好,如果不符合企业所得税的小型微利企业条件,企业所得税是需要缴纳5000多的(因为利润是23172.94)

Canly 追问

2019-12-02 14:18

如果符合小微企业,是否不用交?是怎么减免的?

邹刚得老师 解答

2019-12-02 14:21

你好,如果符合企业所得税小型微利企业条件
企业所得税=23172.94*5%

Canly 追问

2019-12-02 14:22

这两张发票的分录怎么做?那一张可以抵扣企业所得税?

邹刚得老师 解答

2019-12-02 14:23

你好
200的
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
480的,借;管理费用,贷;银行存款等科目

Canly 追问

2019-12-02 14:25

只有两百的才能全抵扣税是吗?

邹刚得老师 解答

2019-12-02 14:26

你好,你这里480是防伪税控系统 的服务费吗?

Canly 追问

2019-12-02 14:27

刚才那个利润23172.94是8.9月份的,即是第三季度的企业所得额,季度未9月份要计提企业所得税吗?计提是23172.94*5%是吗?

邹刚得老师 解答

2019-12-02 14:28

你好,有企业所得税需要缴纳,就需要计提的,如果是符合条件的小型微利企业,计提所得税金额=23172.94*5%

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你好 取得收入,借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 减免增值税,借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免
2019-12-01 14:45:57
你好。 借:应交税费——应缴增值税(减免税款) 贷:营业外收入(减免税款)
2019-04-10 10:46:17
你好 借应交税费 贷营业外收入 
2021-07-10 15:13:00
你好借应交税费-应交增值税 贷营业外收入-政府补助
2021-04-19 22:26:08
你好,减免的时候计入营业外收入贷方核算的
2018-01-13 21:22:49
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