送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-12-09 11:24

你好
借:管理费用 180
其他应收款-员工20
贷:银行存款 200
借:库存现金 20
贷:其他应收款-员工20

Lili 追问

2019-12-09 13:29

老师您好,我看以前会计直接借管理费用,贷银行存款,没有放在其他应收款。

月月老师 解答

2019-12-09 13:30

你好,以前会计怎么做的分录呢。

Lili 追问

2019-12-09 14:05

比如200,借管理费用--杂费200,贷银行存款200,现金怎么能平账呢。

月月老师 解答

2019-12-09 14:08

你好,不能这样做的,你把这笔分录冲红,然后按照我给出的分录做。

Lili 追问

2019-12-09 14:29

我看她好几年的账都是这么做的

月月老师 解答

2019-12-09 14:39

你好 ,这样银行账和实际的账会不符的。

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您好,您可以直接按发票金额支付,也就是19.79元
2019-11-21 17:21:51
你好 借:管理费用 180 其他应收款-员工20 贷:银行存款 200 借:库存现金 20 贷:其他应收款-员工20
2019-12-09 11:24:19
你好,你可以按5147.2入账
2017-11-29 14:14:53
你好,为什么是小于发票金额?
2020-03-04 11:58:29
可以按2000来做账不支付的部分,转营业外收入。
2019-11-18 16:30:10
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