送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-13 18:53

你好,我们是按代开发票的税额计算增值税的销项税额,然后再计入附加税,所以是转出前做的

丁零 追问

2020-01-13 19:00

我看我的应交增值税是这个,但是税局那里显示预交了一部分增值税,我算了下就代开增值税专票的金额,我们是小规模纳税人

丁零 追问

2020-01-13 19:02

计提本月代开发票附加税:借:税金及附加-城市维护建设税
                                        贷:应交税费-应交城市维护建设税
上缴时:借:应交税费-应交增值税
                   应交税费-应交城市维护建设税
            贷:银行存款
对吗?

立红老师 解答

2020-01-13 19:04

你好,您的分录是对的。

丁零 追问

2020-01-13 19:20

那我看到的应交增值税怎么跟税局的不一致,我做的明细金额是14792.66,税局的是14792.66-137.98=14654.68

立红老师 解答

2020-01-13 19:34

你好,您看下是不销售额哪里不对,导致税额不对呢

上传图片  
相关问题讨论
你好,增值税通过应交税费-应交增值税核算 附加税需要计提的
2016-10-05 16:23:35
你好,这个不属于附加税 金。增值税属于价外税
2019-01-11 14:31:39
你好,我们是按代开发票的税额计算增值税的销项税额,然后再计入附加税,所以是转出前做的
2020-01-13 18:53:54
您好!大体上是这样。不过 计提税金及附加是借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等 支付的时候,借 应交增值税-未交增值税 应交税费-应交城建税等 贷 银行存款
2017-03-17 16:30:03
您好,按您的描述来看,计算结果应该是一样的,具体差多少啊?
2018-05-14 22:50:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...