
请问现在发现上一年度账错了,现在调整为:借:应交税费-应交增值税进项税191.55,贷:以前年度损益调整191.55。调完还要做什么吗?
答: 你好,这个是这么业务的 多做了费用,少做了进项吗
前几年的开票收入未做账,现在用以前年度损益调整做分录,如借应收账款贷以前年度损益调整。中间多了应交税费的金额,但如果分录做成借应收账款,贷应交税费-应交增值税销项税额,以前年度损益调整,也不对。因为我们已经缴税了。这该怎么办?
答: 你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们是建筑企业,2020年之前没有做账,现在才开始做账,老会计让这样做账,比如2019年完成100万的工程,2019年给了30万,2020年给了20万,借,工程施工2019年30万除以1.09*4%,贷,应交税费~应交增值税~质押税金。借,工程施工2020年的20万*85%,贷,以前年度损益调整。确认收入是,又分开没开发票。他为啥要出现质押税金,以前的销项税票都已经开过了
答: 你好,同学。 如果你所有的票都开了,你这质押税金就是要支付出去的就是了的


赵霞霞 追问
2020-02-15 09:56
赵霞霞 追问
2020-02-15 11:16
赵霞霞 追问
2020-02-16 08:02
答疑郭老师 解答
2020-02-16 12:04