老师 我做凭证时 借 应收账款 89988. 问
您好,这个是没错的,最后没错 答
销售建筑材料砂石料 税率是多少? 还有就是我们是 问
是的,就是你那样理解的 答
某公司为一般纳税人,2022年12月15日库存盘点时发 问
语音回放已生成,点击播放获取回复内容! 答
我公司直接投资资金给新公司,我公司怎么交税?怎么 问
你好!你们公司如果本身就是做这个业务的,那么就应该交增值税及附加,然后企业所得税。 如果你们本身不是做这个业务的,你就计入财务费用就好了。 答
公司注册资本1000万,报表上实收资本到资19万,然后 问
先不说交个税的事情。股权的这个交易价格 税务机关就无法通过,因为转让股权的价格是有参考的,你这个亏本卖肯定是说不过去的。 答
因出售厂房而发生的清理费用:借固定资产清理,贷:银行存款因自然灾害损失的固定资产账面价值:借:营业外支,贷:固定资产清理因自然灾害损失的固定资产取得的保险赔款:借银行存款,贷:固定资产清理清理固定资产计提的工资:借固定资产清理,贷:应付职工薪酬以不分录是否正确,如有误,正确分录是什么
答: 你好 因自然灾害损失的固定资产取得的保险赔款:借银行存款,贷:固定资产清理 在请理时保险赔款先计入其他应收款,实际收到时再转入银行存款 借:其他应收款 贷:固定资产清理 借:银行存款 贷:其他应收款 其他分录是正确的。
固定资产和应付职工薪酬应该用哪种账簿登账
答: 应付职工薪酬用三栏式的,三栏式设有借方、贷方和余额三栏。应付职工薪酬明细一般包括工资、福利、社会保险、职工教育经费、工会经费,帐页要按明细分。 过次页和承前页的余额应该记本年合计,这样你以后的帐就不用在翻看加计前面的数据了,只以承前页的数据就行了。余额当然是本月的余额,或者说截止到你过次页时的余额,上月包括上月以前的余额全部都会结转到你的本月余额里。 固定资产的明细账。账簿的外表形式有订本式、活页式和卡片式,其中卡片式主要适用于固定资产明细账 感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
怎么从应付职工薪酬明细账看资产负债表里面的应付职工薪酬
答: 你好 明细账的各个明细科目合计数就是资产负债表里的应付职工薪酬。