送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-28 14:47

你好,支付给拍卖行的拍卖佣金及手续费,借;固定资产清理,贷;银行存款等科目

秀丽的煎饼 追问

2020-04-28 14:56

老师,公司委托拍卖行拍卖车辆成交价50700元,拍卖行扣除拍卖佣金及手续费用1633元,我们公司收到49067元,这个账务处理怎么做?谢谢

邹刚得老师 解答

2020-04-28 14:58

你好
借;固定资产清理 , 累计折旧  , 贷;固定资产
借;银行存款49067  ,其他应收款1633,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税  
借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633
借;资产处置损益 ,  贷;固定资产清理(或相反分录)

秀丽的煎饼 追问

2020-04-28 15:09

老师,拍卖前我们账上折旧提完了,原值减折旧还有余额,这次资产处置了,账面净值我是不是要计入“固定资产减值准备”科目?

邹刚得老师 解答

2020-04-28 15:11

你好,原值减去累计折旧之后的余额计入固定资产清理科目借方核算

秀丽的煎饼 追问

2020-04-28 15:47

好的,谢谢老师!

邹刚得老师 解答

2020-04-28 15:48

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

秀丽的煎饼 追问

2020-04-28 16:07

老师,前期公司收到拍卖行扣除佣金后的款时:借:银行存款,贷:其他应付款,后来收到拍卖行佣金发票及相关手续时账务处理:第一个分录借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产,第二个分录佣金发票入账:借:固定资产清理,应交税费(进项税),其他应付款,贷方这时怎么计?

秀丽的煎饼 追问

2020-04-28 16:12

得先把其他应付49067冲掉,49067与佣金发票1633的差额部分是不是还得入固定资产清理?

邹刚得老师 解答

2020-04-28 16:16

你好
借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产
借;银行存款49067 ,其他应收款1633,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税
借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633
借;资产处置损益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
(是针对这个过程的分录有什么疑问?)

秀丽的煎饼 追问

2020-04-28 16:38

对这个分录贷方有疑问:
借;银行存款49067 ,其他应收款1633,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税,(前提是我们只收到拍卖行1633元佣金发票)

邹刚得老师 解答

2020-04-28 16:40

你好,取得的拍卖佣金发票就这样做分录
借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633

秀丽的煎饼 追问

2020-04-28 16:47

拍卖佣金分录知道,成交价50700,扣除拍卖佣金1633,余额49067是不是计“固定资产清理”?

邹刚得老师 解答

2020-04-28 16:52

你好,这个固定资产处置之前的原值,累计折旧分别是多少?
完整的分录是
借;固定资产清理 , 累计折旧 (累计计提的折旧), 贷;固定资产(原值)
借;银行存款49067 ,其他应收款1633,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税
借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633
借;资产处置损益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)

秀丽的煎饼 追问

2020-04-28 17:38

老师,原值445160,累计折旧422902,净残值22258

邹刚得老师 解答

2020-04-28 17:43

你好
借;固定资产清理 22258, 累计折旧 422902, 贷;固定资产445160
借;银行存款49067 ,其他应收款1633,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税
借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633
借;固定资产清理49067+1633-1633-22258,贷;资产处置损益 49067+1633-1633-22258

秀丽的煎饼 追问

2020-04-28 17:43

分录我清楚,就是最初收到拍卖行49067时,账务处理:借:银行存款  49067,贷:其他应付款49067,收到佣金发票及评估报告时,按正常资产处置程序走,就是冲其他应付时,对方科目我怎么做?

邹刚得老师 解答

2020-04-28 17:45

你好
收到佣金发票的分录是
借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633

秀丽的煎饼 追问

2020-04-28 17:46

老师,净残值不用管吗

邹刚得老师 解答

2020-04-28 17:46

你好
借;固定资产清理 22258(账面净值), 累计折旧 422902, 贷;固定资产445160
借;银行存款49067 ,其他应收款1633,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税
借;固定资产清理1633,贷;其他应收款1633
借;固定资产清理49067+1633-1633-22258,贷;资产处置损益 49067+1633-1633-22258
最后一笔分录就是结转固定资产处置的净损益

上传图片  
相关问题讨论
你好,支付给拍卖行的拍卖佣金及手续费,借;固定资产清理,贷;银行存款等科目
2020-04-28 14:47:30
你好,具体什么问题呢?
2020-08-03 16:33:45
你好 还的贷款还是什么
2019-01-14 17:10:00
您好!是的。
2017-05-09 17:13:44
你好!列入财务费用核算
2018-02-23 08:08:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...