请问老师 公司租赁设备 约定分36期付款 付款期 问
1. 支付剩余款项: 借:固定资产(或相关资产科目) 贷:银行存款(或相关现金科目) 2. 如果之前将每期付款作为费用处理,现在需要将这12期的付款从费用科目转回固定资产(或相关资产科目): 借:固定资产(或相关资产科目) 贷:累计折旧(或相关费用科目)(如果之前已经计提折旧) 或者,如果之前没有计提折旧,则: 借:固定资产(或相关资产科目) 贷:预付账款(或相关资产科目) 答
没发工资,只买社保,税务能查到吗 问
你好!是的。很容易查的 答
我是一家卖饮料的个体工商户,现在升级为一般纳税 问
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这个状态空就是作废了的意思么 问
你好,应当是作废了,可以点开发票,作废在发票上面会显示作废的字样的 答
老师你看这个例题就是我理解的这样是不是上面那 问
您好,同学,你说的是算第四、五年的折旧时除时2吗?是因为双倍折旧法,在最后两年,每年折旧额=(固定资产原值-累计折旧-残值)/2 答
我是购买方发票已抵扣,开了 红字信息表,销售方也开了红字发票 进项税额需转出,是不是填在表2, 20行 红字专用发票信息表注明的进项税额 ?
答: 你好 是的 是这样填写的
当月开了红字发票信息表,对方次月开的红字发票。我当月做了进项税额转出,申报时,提示红字发票进项税额转出额与信息表数据不符。这个怎么处理??
答: 你好 不应该的 就应该当月转出 8月份开信息表 这个月申报转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
12月份有一张红字发票信息表选择的是购买方未抵扣,然后销售方已经根据我的信息表开出红字发票。但是在进行12月份增值税网上申报的时候,这个进项转出的税额没有体现在系统当中,我申报填列的进项税额转出数额是320.49,系统反馈的数据时319.06,差额刚好就是这张红字发票信息表上面的税额。这种情况我该如何处理呢?
答: 和系统保持一致,下月再处理吧
云淡风清 追问
2020-05-06 11:38
轶尘老师 解答
2020-05-06 11:38
云淡风清 追问
2020-05-06 11:52
轶尘老师 解答
2020-05-06 11:54
云淡风清 追问
2020-05-06 12:43
轶尘老师 解答
2020-05-06 17:45