1、某旅游企业2021年6月份发生如下经济业务:(1) 问
同学你好 要做分录吗 答
老师这个不会做谢谢 问
你好,很高兴为你作答,是哪块不清楚? 答
采购货物、款已付、货已收到、专票半年之后才收 问
借,预付账款,贷,银行 收到货,借,库存商品,贷,应付账款暂估 发票到了,借,应付账款暂估。贷,库存商品, 借,库存商品 贷预付账款。 答
请问原来计提摊销120,实际不应该摊销,不是把原来的 问
你好,先看一下题目请稍等 答
实务里课件还没更新 问
同学,你好,这个需要问下https://www.acc5.com/ 在线客服,是他们在安排这块。 答
我是购买方发票已抵扣,开了 红字信息表,销售方也开了红字发票 进项税额需转出,是不是填在表2, 20行 红字专用发票信息表注明的进项税额 ?
答: 你好 是的 是这样填写的
当月开了红字发票信息表,对方次月开的红字发票。我当月做了进项税额转出,申报时,提示红字发票进项税额转出额与信息表数据不符。这个怎么处理??
答: 你好 不应该的 就应该当月转出 8月份开信息表 这个月申报转出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
12月份有一张红字发票信息表选择的是购买方未抵扣,然后销售方已经根据我的信息表开出红字发票。但是在进行12月份增值税网上申报的时候,这个进项转出的税额没有体现在系统当中,我申报填列的进项税额转出数额是320.49,系统反馈的数据时319.06,差额刚好就是这张红字发票信息表上面的税额。这种情况我该如何处理呢?
答: 和系统保持一致,下月再处理吧