送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-09 13:24

你好,
借,固定资产
贷,银行存款等

潇洒的高跟鞋 追问

2020-05-09 13:49

不用同步做权益类的账务处理么?公益金,还有折旧计入福利费还是哪里?

立红老师 解答

2020-05-09 13:51

你好,您是事业单位 么,抱歉,没有接触过事业单位的业务,这个业务帮您回答不了。建议您可以就此问题向其他老师进行提问。非常抱歉。

潇洒的高跟鞋 追问

2020-05-09 13:53

企业的,银行业

立红老师 解答

2020-05-09 14:00

你好,我做的是工业和商业,银行业没有接触过,抱歉
工业和商业在计提折旧时,
借,管理费用——福利费
贷,应付职工薪酬——福利费

借,应付职工薪酬——福利费
贷,累计折旧

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相关问题讨论
你好, 借,固定资产 贷,银行存款等
2020-05-09 13:24:51
借:管理费用--福利费,贷:累计折旧,应付职工薪酬,银行存款等
2017-06-02 06:01:04
你可以固定留一部分备用金,在那里做其他应收款完了,之后定期进行对账核对。使用部分记录费用通冲减其他应收款,
2021-01-14 17:56:32
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
2020-07-30 17:49:28
你好 借周转材料 贷银行存款
2019-09-02 15:25:54
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