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木子
于2020-05-09 16:12 发布 1124次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2020-05-09 16:13
你好留抵放在那里,等以后有了销项再抵
木子 追问
2020-05-09 16:15
那就要填在表四中,
老江老师 解答
2020-05-09 16:18
不要表四直接在主表中
2020-05-09 16:24
主表中不行吧,
2020-05-09 16:25
预交的税款那也直接填在主表中,表4填不
2020-05-09 16:27
进项税,就在主表第20行呆着就行
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一张销项增值税专用发票 ,一张进项增值税专用发票,俩张票税额一样。零申报吗
答: 你好,这个肯定是不能填写零申报的。
我有增值税专用发票的销项,无增值税专用发票的进项,但有增值税普通发票进项,两者能抵扣吗
答: 您好!不能抵扣。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人企业,当月销项是增值税普通发票,进账是专用发票,这个增值税普通发票可以做销项吗?销项不是应该得是增值税普通专用发票吗?
答: 你好,普通发票的销售必须做销项税额的 销项可能是普通发票,专用发票,两种都是计入销项税额的
2017年4月15日,东方公司销售一批商品给乙公司开出的增值税专用发票上。著名的销售价款为40万元,增值税销项税额为52000元税款尚未收到,双方约定乙公司应于2017年11月30日付款。2017年6月1日,东方公司应急需资金与中国建设银行协商。以应收乙公司货款为质押,取得四个月流动资金借款35万元,年利率为6%,每月末偿付利息假定不考虑其他因素,东方公司与应收债权质押有关的会计处理。
讨论
进项的专用增值税发票可以抵扣销项的普通增值税发票吗
购进一批矿泉水。取得增值税专用发票注明金额2万元、税额0.26万元,80%用于赠送给公司运送的旅客,20%用于公司集体福利。这个例子中的销项税额怎么算。
增值税专用发票,认证了,但是这个月没有销项税额,请问这个怎么处理,
企业销售给丁公司B产品900件,增值税专用发票上注明的价款为135000元,增值税销项税额22950元,为对方现金代垫运杂费300元,收到丁公司开出并承兑的一张面值158250元商业汇票。
老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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木子 追问
2020-05-09 16:15
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2020-05-09 16:18
木子 追问
2020-05-09 16:24
木子 追问
2020-05-09 16:25
老江老师 解答
2020-05-09 16:27