老师请问一下,装修已经结束了,但是个人干的那部 问
您好,没有发票的工程摊销是不能税前扣除的,在年度汇缴时要纳税调增。原来挂预付或应付都是可以的,不管哪个往来道上,我们在负债表列示时需要进行重分类的。 答
老师,请问公司处于刚成立阶段,个税是不是需要零申 问
你好,是的呢 新开业可以这样操作 答
没退完的部分 应交增值税(出口抵减内销产品应纳 问
您好,这个是可以转到未交增值税,这个 答
老师,请教一下实操中的细节问题? 问
同学你好 具体是什么问题呢 答
老师你好,我报税的时候 电子税务局网页上,出现如下 问
你好,减免税申报表没有填写抵减税额,去填一下 答
企业所得税汇算清缴,应纳税所得额为0,要求退税11.9元,怎么调整可以不退税
答: 您好 填纳税调整项目明细表 纳税调增
提问#企业所得税汇算清缴,应纳税所得额为0,要求退税11.9元,这个调整哪一项,怎么算
答: 您好,您的意思是不想退税是吧,那您可以找下账上,有没有什么不太合规的发票,在纳税调整明细表扣除项目其他里面填写,具体金额是11.9/5%
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
企业所得税汇算清缴多交税款不退税,如何调整报表呢,是需要把纳税申报表应纳税所得额调为0 吗
答: 同学你好 在扣除项目其他里边调增 把补退税的金额调整为0