送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-06-03 18:01

好的,老师再请教你下固定资产是按发票日期来计提折旧还是看入账日期?

余梦 追问

2016-06-04 14:55

不是按入账日期来的吗?

宋生老师 解答

2016-06-03 18:00

您好!可以的。下次抵扣的时候再转就好了。

宋生老师 解答

2016-06-03 20:26

您好!应该按照固定资产投入使用的次月开始。

宋生老师 解答

2016-06-04 20:02

您好!按要求就是投入使用的次月,比如年初就投入使用了,你年底在入账,实际上这个固定资产价值也应该是折旧后的价值了。

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相关问题讨论
您好!可以的。下次抵扣的时候再转就好了。
2016-06-03 18:00:35
其他应付款这个是借款的 待抵扣进项税这个是什么业务的
2020-07-25 16:32:38
都是放入应交税金-待抵扣进项税里面的
2018-08-03 09:09:27
计入待认证抵扣进项税
2020-03-27 11:25:54
都不是, 应交税费-待抵扣进项税额,财会2016.22
2020-07-08 13:30:23
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