老师,您好,我想问一下,我们从供应商那里买产品,搞活 问
对方发票怎么给你们开?直接是按照折扣之后的吗? 答
24年补交社保基数涨后做的分录,12月底没有预提,当 问
你好,操作是可以,但是要用以前年度损益调整 答
我公司账上一客户目前预收余额:412900(之前给对方 问
你好,是的。开差额就行了。 答
危废处理行业采购的片碱尿素之类的物料用于焚烧 问
您好,这个直接入成本就可以 答
法人开票10万私车公用,共需缴纳多少税,10万跟个人 问
法人私车公用开票 10 万,需缴纳的税有:增值税约 990.1 元,附加税约 59.4 元,印花税 50 元,个人所得税约 15824 元,共约 16923.5 元。这 10 万元属于财产租赁所得,需并入综合所得进行个人汇算清缴,在汇算时与其他综合所得合并计算应纳税额,多退少补。 答

老师,我们1月份缴纳了上半年房租,5月收到对方开具的增值税专用发票,怎么入账啊,之前缴纳房租时,我做的分录是,借:预付账款贷:银行存款,也每月摊销了,现在收到发票,应该怎么入账
答: 你好,如果不涉及进项税的话你之前已经都摊销了现在不用额外做账,发票附在这个月摊销的凭证后面就行了,前面的凭证注明发票在这里
4月份合同金额是49810元,先预付14943,做账借预付账款14943,贷银行存款。5月份收到合同全额增值税专用发票抵扣金额42572.65,税额7237.35,如何入账?6月份银行存款支付尾款34867又如何入账?
答: 你好,收到票,借:库存商品 应交税费-进项税额 贷:预付账款,付余款,借:预付账款 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个月付了三个月的租金,是这么做账的,借:预付账款,贷:银行存款,这个月收到了增值税专用发票,这个属于场地费,现在要怎么入账呢
答: 借;待摊费用 贷;预付账款


程程342 追问
2020-05-31 11:22
小云老师 解答
2020-05-31 11:24
程程342 追问
2020-05-31 11:26
小云老师 解答
2020-05-31 11:28