
老师您好,我公司付了一笔采购款,对方要过几个月才给我开发票,应该要开增值税专用发票,这笔款贷方银行存款,借方我要计预付账款么?还是计入生产成本暂估呢,如何做分录呢?
答: 同学你好 计入生产成本暂估就行了 借生产成本 贷应付账款暂估
老师您好,我公司付了一笔采购款,对方要过几个月才给我开发票,应该要开增值税专用发票,这笔款贷方银行存款,借方我要计预付账款么?还是计入生产成本暂估呢,如何做分录呢?
答: 您好,借应付账款,贷银行存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们1月份缴纳了上半年房租,5月收到对方开具的增值税专用发票,怎么入账啊,之前缴纳房租时,我做的分录是,借:预付账款贷:银行存款,也每月摊销了,现在收到发票,应该怎么入账
答: 你好,如果不涉及进项税的话你之前已经都摊销了现在不用额外做账,发票附在这个月摊销的凭证后面就行了,前面的凭证注明发票在这里

