送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-07-04 14:17

你好!收到发票原分录红字冲回暂估分录,在按发票金额做借库存商品贷应付账款,暂估和发票有差额的需要调整结转的成本

学堂用户_ph591799 追问

2020-07-04 14:19

付货款时是 借:应付账款(暂估) 贷:其他货币资金?

学堂用户_ph591799 追问

2020-07-04 14:20

因为我们是先货款月底统一开来的发票

耿老师 解答

2020-07-04 14:29

你好!可以这样处理

学堂用户_ph591799 追问

2020-07-04 14:32

老师,如果这样处理,应付账款(暂估)不就平了吗?发票来时又多了一个贷:应付账款?可是款已经付过了。。。

耿老师 解答

2020-07-04 14:34

你好!先红冲在做蓝字没有增加啊

学堂用户_ph591799 追问

2020-07-04 14:36

这里的(暂估)是二级科目吗?

耿老师 解答

2020-07-04 14:39

你好!是的,可以设计二级科目

学堂用户_ph591799 追问

2020-07-04 14:54

我确认一下,如果最终收到发票金额是吻合的,是不是这样:
【入库时】 借:库存商品 贷:应付账款(暂估)
【付货款时】 借:应付账款( 暂估) 贷:其他货币资金-支付宝 
【买家收货确认收入时】 借:其他货币资金-支付宝 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
【结转成本】 借:主营业务成本 贷库存商品
【收到发票时】
红字 借:库存商品  红字 贷:应付账款(暂估)
借:库存商品   贷:应付账款

耿老师 解答

2020-07-04 14:57

你好!是的没有差额可以这样处理

学堂用户_ph591799 追问

2020-07-04 15:06

付货款时,是借:应付账款(暂估),还是借:应付账款?。。。

耿老师 解答

2020-07-04 15:08

你好!暂估,因为没有发票不确定金额

学堂用户_ph591799 追问

2020-07-04 15:13

好的,谢谢老师的耐心解答!

耿老师 解答

2020-07-04 15:15

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好,是需要计算什么税款的应纳税额?
2019-07-29 10:23:07
你好,增值税减免转为营业外收入
2018-10-09 10:00:39
好的,举个例子来讲解一下吧,假设某公司小规模纳税人,本期到期的其他应付款为16000元,根据会计准则,当期发生的主营业务收入需要减去到期的其他应付款,这样该企业本期的实际主营业务收入为15841.58元,减去本期实际应缴税费(如增值税)158.42元,就是本期应确认的主营业务收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他应付款转为主营业务收入的会计处理就是:借:其他应付款16000,贷:主营业务收入15683.16,贷:应交税费158.42
2023-03-20 12:24:47
你这个都开啥发票有出售不动产么
2019-07-01 16:10:47
你好,是这样做分录的.
2022-04-01 11:44:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师老师老师是为啥不算消费税

    你好,同学,因为消费税计入了税金及附加科目的

  • 老师,工商年报怎么变更联络员,可以网上变更吗

    去查一下你登录的页面里面有没有联络员变更,大部分都有。

  • 老师,23年年末计提年终奖22.5万,24年4月实际发放25

    1.会计处理:借:应付职工薪酬-年终奖金 257,000元贷:应交税费-应交个人所得税(根据具体税率计算)贷:银行存款 257,000元借:管理费用等(根据费用所属部门计入相关科目) 225,000元贷:应付职工薪酬-年终奖金 225,000元计提年终奖金时(2023年年末):企业发放年终奖金时(2024年4月): 2.税务处理:账上金额:在税务申报时,账上金额通常指的是会计账簿上记录的年终奖金计提金额,即225,000元。实发金额:实发金额指的是实际支付给员工的年终奖金额,即257,000元。在税务申报时,需要如实填写这一金额。税务金额:税务金额指的是根据税法规定计算出的应纳税所得额,这一金额会基于实发金额(257,000元)和相关税法规定进行计算。同时,还需要考虑代扣代缴的个人所得税。 3.汇算清缴:在进行年度个人所得税汇算清缴时,需要综合考虑全年度的工资、奖金等收入,以及相关的扣除项,来确定最终的应纳税所得额和个人所得税额。如果实际发放的年终奖金额超过了原先计提的金额,可能需要在汇算清缴时做出相应的调整。

  • 老师 如果公司变更地址了,费用那些发票没有及时

    你好,之前的发票就不能再用了

  • 老师,现在个税申报的时间是15号截止吗?问题是前会

    好,每个月的15号之前,如果有节假日的顺延,这个月就截止到18号。

最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...