送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-07-07 13:59

你好!你代开的时候如何做的分录,就做相反的分录就好了。

张莉 追问

2020-07-07 14:23

代开时没有做分录

宋生老师 解答

2020-07-07 14:25

你好!如果你代开的时候没有做,那作废的时候也不用做了。
或者你补充做计提的,然后红字冲减计提的。

张莉 追问

2020-07-07 14:25

当月开当月作废 我应该怎么体现?代开时交增值税还有城建税 城建税我直接借税金及附加贷应交税费应交城建税 那增值税我应该计提到哪里?借方借什么?

宋生老师 解答

2020-07-07 14:26

你好!你代开的时候,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税。

上传图片  
相关问题讨论
你好!你代开的时候如何做的分录,就做相反的分录就好了。
2020-07-07 13:59:53
你好,代开发票当月作废不用计提,
2020-08-18 11:15:07
你好!是的。你如果要入账,就要去代开
2019-07-31 15:50:52
你好,当场有扣缴城建税吗? 增值税是这样做分录 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 , 贷;银行存款 扣除了城建税就需要计提的 借;税金及附加 , 贷;应交税费——城建税 借;应交税费——城建税 , 贷;银行存款
2019-10-22 17:00:06
同学你好 这个没有哦
2022-02-25 12:10:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...