老师好,支付业务费没有发票的是不是在企业所得税 问
是的对的,是这么做的 答
老师 我想问下 就是我这边购买的项目报名费 问
同学您好,可以的。可以先计入费用,汇算清缴的时候调增就行。 答
你好老师A公司预付款你好老师公司预付的借款 都 问
正常的,应该是其他应付款吗? 答
请问小会计准则下,税会差异怎么进行会计处理及税 问
您好,您具体指的是什么税会差异呢?指的是纳税调整吗 答
你好,老师,帮看下这两个问题,1、增值税,80*6%=4.4万, 问
你好,请问你这边具体问题是? 答
出口退税申报是0申报,为什么还有免抵退税额
答: 你好,是不是所属期写错了?检查一下!
你好老师,我三月份先申报的进料加工手册核销,然后又申报的正常的出口退税申报,都已经申报成功,现在我申报六月的的出口退税申报预审时提示汇总表中应调整免抵退税额41401.86与核销流程计算的免抵退税额0,不一致,这是什么情况的,这个数就是我三月份核销手册的调整数
答: 如果出现你说的的提示,需要在出口退税平台下载2020年年度全年反馈数据,具体步骤:出口退(免)税申报——免抵退业务申报——免抵退审核结果下载。下载后进行税务机关反馈信息读入——税务机关反馈信息数据。很多人下载数据没有找到正确的位置,导致自行下载的数据不正确。 如果发现核销反馈后,汇总表的两个调整数金额有,但是数据不对,则需要在免抵退核销数据查询模块中查看是否是2019年度核销的应调整金额参与到2020年核销期间了。需要重新下载2019年度全年的反馈数据,再进行税务机关反馈信息读入——税务机关反馈信息数据。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
出口退税申报系统中的出口货物明细输入录入中有个实际免抵退税额,这个金额是税务局后期要退给我们的吗?有个问题,但是开国外的票时本来就是开了0%税率,没有交增值税,这个为什么还要退?
答: 你好,这个退税的部分为你们购买商品时的进项税,实际上是你们承担了这个税负,但是你们销项税为0,这个税负没有转嫁出去,所以要退给你们