咨询个问题 老师就是我工作上的事情,我们公司有那 问
你好,同学,收到预收款后,应关注客户什么时候取得商品控制权,客户取得商品控制权后,你们应该冲预收,确认收入,同时结转成本。收入和成本是需要同时做的。 答
老师,您在线吗?业务活动表的净资产变动额本年累计 问
同学你好 只能改23年的哦 答
股份支付的时候,是需要这么分开写可解锁和不可解 问
您好,不可以哦,教材这么板书,考试时的参考答案也会是这种板书的, 答
同一市跨区的建筑行业施工,需要办哪些手续吗? 问
你好,没有跨地级市的不用办理。 答
请问法人往对公账户里面存钱的时候备注的实收资 问
你好这个除了实收资本印花税没了 答
#养老,医疗,失业都有待转金,用待转金抵扣的社保,怎么做分录,待转金原因有基数调整后多交的部分就成了待转金在公司的社保账户里面
答: 借应付职工薪酬 单位社保负数 ,借其他应付款个人社保,单位抵减单位不做,个人抵减之前单位交的做这个,
老师好!4月份的时候补缴1至3月份的社保,当时没有把社保的分录做到相应的月份,到了4月份不从工资扣除这次社保钱,账调整之前的账,如何做分录呢?谢谢!
答: 你好,就是补交1-3月的申报,员工承担的部分不扣除吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 如果我们帮员工代缴保险,我们算好的钱数是1000,也已经从员工工资里把这部分钱扣掉了,但是去社保局交钱的时候,社保局说由于基数刚刚调整,导致我们多交了10块钱,那这个钱如果不让员工补的话我应该怎么做分录
答: 您好!如果您已经交了社保的话,就算了。多计提了,也多交了。 如果您还没有交,打算按正确的交的话,您就应该冲减您多计提的那一部分社保,并把这多扣的员工的10元还给员工。 借:其他应付款-社保-个人部分 贷:应付职工薪酬-工资。
心晴钟灵毓秀 追问
2020-07-22 15:14
心晴钟灵毓秀 追问
2020-07-22 15:16
maize老师 解答
2020-07-22 15:20