老师 工程公司有工程服务和劳务服务的,减资的话能 问
同学,你好 你们要招标吗? 答
老师,您好,请问下,所得税费用=当期所得税+递延所得 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好,公司租用员工车辆,每月500元费用,是可以无票 问
那个不需要申报个税的,收据做账就行 答
老师,企业变更法人需要什么资料 问
您好,营业执照正副本原件,新旧法人身份证复印件,法定代表人签署的《企业法人变更登记申请书》(企业加盖公章); 答
老师好,A公司销售的产品有好多种,平均采购成本价是 问
先确定每月预计销量,再按 3 步算定价:1. 单位固定成本 = 30 万 ÷ 预计销量;2. 单位目标利润 = 60 万 ÷ 预计销量;3. 销售单价 = 150 元(采购成本)%2B 单位固定成本 %2B 单位目标利润。比如月销 3000 个,单价 = 150%2B100%2B200=450 元。 答

老师,我有这么个问题,我们上月开发票价税合计879738.36元,进项抵扣发票价税合计848614.12元,按照销项减进项应交增值税是3580.66元,可是我们外账会计交了4555元,说是我们这边税负是千分之六,每个月他都是按照税负千分之六交的,根本就没有按照销项减进项,这合理吗?我们是不是多交税金?
答: 进项税额可以变动的,你可以认证部分 ,有税负一般是按税负交,要不到时候税局查就不止交这么多了,你们要是有2套账话
小企业代开专用发票,价税合计17600分录借 应收账款 17600 贷 主营业务收入 17087.38 应交税金-应交增值税 512.62请问增值税下二级科目是增值税已交税金还是增值税销项税额
答: 这个计入销项税额,最终转入应交税费——未交增值税,这个代开专票,在税务代开时直接缴税处理,不免税,属于预交的增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本单位本月开具发票价税合计11300 ,13%按7%的税负算一下本单位需要交多少增值税?需进多少进项发票?增值税税负=应交增值税/不含税收入
答: 增值税税负=应交增值税/不含税收入 7%=x/11300/(1%2B13%) 7%=x/10000 你这x=700















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疏影陌离 追问
2020-07-27 08:53
maize老师 解答
2020-07-27 08:56
maize老师 解答
2020-07-27 08:56
疏影陌离 追问
2020-07-27 08:58
疏影陌离 追问
2020-07-27 09:00
maize老师 解答
2020-07-27 09:01