
别人报销的没有发票的款是通过银行转账的,里面包含管理费用,销售费用,职工福利费等,怎么做记账凭证,内帐
答: 借;管理费用 销售费用 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
如报销公司会餐费,借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款, 这两笔可以放在一张凭证上面记账吗
答: 你好,可以放在一张凭证上面的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好 我误把仓储部员工的探亲差旅费(制造费用-职工福利)记成了管理费用-福利费 现在这笔账不能改了 请问我怎么做分录来调整到制造费用呢 原来的凭证为 借:管理费用-福利费 应付职工薪酬-福利费 贷:应付职工薪酬-福利 银行存款
答: 借:管理费用-福利费(红字) 借:制造费用-职工福利
公司小明来报销员工聚餐费,银行转账给他本人 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 还是这样做 :借:管理费用-职工福利费 贷:其他应付款-小明 借:其他应付款-小明 贷:银行存款
员工体检如何做账?直接借:销售/管理费用 -福利费 贷:银行存款 还是借:应付职工薪酬 -职工福利 贷:银行存款 月末在分摊到相应费用?需要记入个税吗?
员工体检如何做账? 直接借:销售/管理费用 -福利费 贷:银行存款 还是借:应付职工薪酬 -职工福利 贷:银行存款 月末在分摊到相应费用? 需要记入个税吗?
为什么给职工买的工装直接做,借:管理费用-职工福利费,贷:银行存款,食堂的买菜费用就记入,借:管理费用-职工福利费,贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款
在做职工福利费时,借:管理费用--职工福利费;贷:现金或银行存款;在月末结转时,借:管理费用--职工福利费;贷:应付职工薪酬--职工福利费。这样对不对

