送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-09-29 16:12

这个增值税不对没有认证做应交税费-待认证进项税额,1300

yi平 追问

2020-09-29 16:16

那就是先去掉应交税费是吧?
另外一笔业务。9月8号付工厂租金18000元,8月水电费11000。9月10日付员工宿舍房租2750,8月水费1500元(应扣员工)
借:制造费用--房租20750      (18000+2750)      
            --水电费9500
其他应收款1500
贷:其他应付款    31750
这个分录对吗?

maize老师 解答

2020-09-29 16:31

不对,这个按理是权责发生制,我写是实务中分录,8月做借制造费用水电费11000 ,贷其他应付款11000 借制造费用租赁费18000  贷银行, 借其他应付款 贷银行11000 ,借管理费用福利费2750,贷应付职工薪酬福利费 2750借应付职工薪酬福利费 贷银行 2750  借其他应收款-水电费员工 1500贷银行 1500

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您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60这笔分录转出来是实际要缴纳的金额,你是要交11089.47,转出就是这个金额而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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