老师好,我这个月有发票不打算认证,做账的话 借库存商品 应交税费-应交增值税-待认证进项税额贷应付账款 月底待认证进项税额结转吗
杨晓雷9061073
于2022-07-26 10:37 发布 416次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-07-26 10:38
你好不需要结转的,没有认证的,不用结转。
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您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60这笔分录转出来是实际要缴纳的金额,你是要交11089.47,转出就是这个金额而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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