签合同时直接写明怎么计算佣金,按计算出来的佣金 问
你好,签合同比如注明按收款金额比例的多少作为佣金,账单就是对应的转款记录 答
老师,附件的分录,未交增值税需要转到贷方去吗? 问
您好,您的意思是计提增值税的意思吗? 答
老师,26题的C选项,郭老师讲的是冲减主营业务收入,答 问
同学你好,当期销售收入或者主营业务收入同一个意思的, 答
老师我咨询:在建工程领取的是本单位的产品 比如成 问
借工程施工240,贷库存商品240。 答
老师 您好 由于公司管理问题 出口货物分批发 问
1.梳理业务情况:首先,全面梳理涉及的业务情况,包括出口货物的发货时间、发票开具时间、合同执行情况等,确保对业务有清晰的认识。 2.确定调整原则:根据税务规定和会计准则,确定合理的收入确认原则。对于出口货物,通常应以货物所有权的转移和风险的转移为主要判断依据。 3.调整收入确认时间:根据确定的调整原则,重新确认每批货物的收入时间。如果之前的确认时间有误,需要进行调整。 4.编制调整分录:根据调整后的收入确认时间,编制相应的会计分录,对财务报表进行调整。这可能涉及到应收账款、销售收入、税金等科目的调整。 5.修改税务报表:在电子税务局中,找到对应的报表类型(如所得税季报等),选择需要修改的所属期,然后进行查询和更正操作。确保税务报表中的数据与调整后的财务报表保持一致。 6.提交申报:完成报表修改后,按照税务部门的要求进行提交申报。确保所有申报材料的准确性和完整性。 7.加强内部管理:针对此次问题,公司应加强内部管理,优化业务流程,确保出口货物的发货、开票和收入确认等环节能够有序、准确地进行。 答
内部审计部门的职能是什么呢?
答: 内部审计部职能职责 内部审计部是在总经理领导下,根据总公司内部审计制度和经营管理的要求,负责总公司及下属公司、全资子公司、控股公司的效益、财务收支的真实、合法性进行独立审计和监督;负责企业内部控制和风险管理的职能部门,其主要职能职责是: 一、贯彻执行有关审计法规,制定或参与研究本公司及下属公司、全资子公司、控股公司相关的规章制度。 二、负责对总公司重大经济决策提供依据和市场分析,为实现经济目标提供保证和咨询服务; 三、负责对总公司重要决议事项和主要工作进行督查督办;对公司及所属公司内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查;对严重违反财经纪律,侵占国家、公司资产,严重损失浪费等损害国家、公司利益的行为进行专案审计。 四、根据公司内部审计制度和经营管理的要求,开展内部审计工作;负责对总公司及下属公司、全资子公司、控股公司财务收支计划、投资和经费的预算,财务收支的真实、合法性、信贷计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督。 五、负责对总公司及下属公司、全资子公司、控股公司的会计报表进行审计;负责对总公司及所属公司的承包经营责任进行审计评议;负责对总公司及所属公司基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。 六、做好部内职工思想教育和业务培训工作,提高职工综合素质,切实搞好开展文明优质和部内安全工作,确保帐目和资金安全。 七、办理公司领导、上级审计机构交办的其他审计事项,以及配合上级审计部门对公司及所属公司进行审计。 八、完成上级和总公司交办的其它工作。
企业没有设立审计部门的情况说明怎么写
答: 企业没设立审计部门,很正常的。这是哪个部门要求的?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
审计政府部门投放的广告公司招标的点都有哪些?
答: 这个要看他们有什么要求