送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-12-30 21:06

您好
记账时该记:应交税费--应交增值税-进项税额

Do myself as before 追问

2020-12-30 21:09

我们暂时是按简易计税,目前还没有可抵扣的,月末进项税额需要转出吗,应该转到哪个科目

bamboo老师 解答

2020-12-30 21:11

这个可以不转出 在进项税额体现就好了 要转出的话也可以
借:应交税费-待抵扣进项税额
贷:应交税费-应交增值税-进项税额

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相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
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