老师,我要纳税调增成本,在哪一个表填写呀 问
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。 答
老师,我公司收到客户押金20万,应该入什么科目?谢谢 问
计入 其他应付款-****公司 答
销售退回是不符合税前扣除吗 问
您好,是的是按税前来的 答
老师,有个咖啡店,一部分收入绑定的对公账户,一部分 问
对的,是的,所有的都应该做进去。 答
老师您好,我办了一个个体超市,营业额每年有300余万 问
您好,要交增值税的,亏只是所得税不用交,我们有销售就有增值税哦, 答
一般纳税人酒店,疫情期间五月份以前,普票增值税减免了,做分录 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-减免税额 还是直接借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-减免税额?
答: 同学你好, 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-减免税额
一般纳税人的进项税额和减免税额从同一个方向借方转到未交增值税的贷方是吧?借 应交税费-应交增值税-进项税额借 应交税费-应交增值税-减免税额贷 应交税费-应交增值税 转出未交增值税对吗?
答: 您好,学员,不是的,是从贷方转出。 借:应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷 :应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值税免税处理借应交税费应交增值税贷营业外收入 这笔分录之前还要做结转增值税借应交税费应交增值税贷应交税费未交增值税借应交增值税未交增值税贷营业外收入为啥没有一般纳税人的减免税款是以上分录吗
答: 可以不用 直接销项结转到营业外收入
我是小领 追问
2021-01-01 10:47
立红老师 解答
2021-01-01 10:49
我是小领 追问
2021-01-01 11:03
立红老师 解答
2021-01-01 11:11
我是小领 追问
2021-01-01 11:46
立红老师 解答
2021-01-01 11:56
我是小领 追问
2021-01-01 15:36
立红老师 解答
2021-01-01 15:39