送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-02-05 11:27

你好 不对的 。   应该是 :借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保。  缴纳借  应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款

追问

2021-02-05 11:40

再请问一下按老师这样做会计分录,怎么应付职工薪酬这里会显示-33678.17

meizi老师 解答

2021-02-05 11:45

 你好   怎么会负数了。   你分录就按我上面写得来做 

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你好! 借:应付职工薪酬~社会保险费 838 其他应收款~职工社保393.09 贷:银行存款 个人部分
2020-04-15 06:48:49
同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
是的,企业部分的是这样做分录的
2020-04-16 14:43:26
你好 不对的 。 应该是 :借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保。 缴纳借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款
2021-02-05 11:27:04
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
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