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自知
于2016-10-31 14:03 发布 654次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-10-31 14:04
您好!是的。
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新开业公司没有员工,老板自己出差,拿回食品发票合计3000,这票入其他应付款, 对于食品,借 管理费-福利费是这样吗?
答: 您好!是的。
借:管理费—职工福利费贷:其他应付款—个人这笔钱是计提的还是支付了?
答: 支付不是在借方吗?借:其他应付款 贷:银行存款吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问计提福利费时,借:管理费用,贷:应付福利费,借:应付福利费,贷:其他应付款,,付福利费时,借:其他应付款,贷:银存,这样做分录可以吗?
答: 您好,这个是可以的,没问题的
公司注销时候其他应付款95万,基本都是股东借款给公司做管理费的,这个怎么调整
讨论
要不要先挂一下借:管理费 贷:其他应付款
老师好,厂购买了菜,肉,还没有支付货款,能不能借:管理费,贷:其他应付款-某公司
预提管理费贷方可以写其他应付款么
上月有笔购酒的付款单,因为发票没来,做到‘其他应付款’了,这月发票来了而且是专票,金额是40万,可以入福利费么?
宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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