老师,简易计税项目,比如我今天开了10万元的发票,就 问
你好,分录没有问题。 答
老师,请问什么是土地交易综合服务费,收到这张增值 问
你好,你们是买了一个土地是不是 答
老师你好,请问存在开票或代开记录,且当前全链条发 问
是一个公司,现在正在预检注销的事宜,然后在办税大厅反馈的纸质件中就有这么一条 答
公司收购一家公司后,账务交接完后,怎么开始做账? 问
接着之前的来做 你接收了多少 他的余额就应该是多少 不对的让对方调整 你们接了之后业务发生了那些做那些 你们接着之前的软件还是换了 答
增值税留底剩0.01元有没有什么影响,怎样进行账务 问
影响:通常无实质负面作用,可下期抵扣,一般不符留抵退税条件。账务处理:可不处理,留在 “应交税费 - 应交增值税(进项税额 )” 借方下期继续抵扣;也可因四舍五入等差异,借 “应交税费 - 应交增值税(进项税额转出 )” 0.01 元,贷 “主营业务收入” 0.01 元平账。 答

福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
答: 您好,分录二是正确的
现金支付福利费的分录:借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金还是先要借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费 ,借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
答: 您好,先后都行。先做了再计提,先计提了再做现金支出,都行的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借应付职工薪酬-福利费,之后再借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-福利费吗
答: 你好 这个是计提的分录的


xijunkokhjhk 追问
2021-03-25 13:52
meizi老师 解答
2021-03-25 13:55
xijunkokhjhk 追问
2021-03-25 14:06
meizi老师 解答
2021-03-25 14:09