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惠金霞
于2016-11-22 14:41 发布 834次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-22 14:49
你好,是的
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老师实际开票金额是实际销售金额+实际销项税额吗?
答: 你好,是的
老师 我这个月有退货 那我在航天系统的统计结果的开票金额中 是不是得把退票的 减掉 才是我这月的收入 减掉退票的税额 才是我的销项税额呢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有没有开发票开税率是0的然后申报税的时候填销项税额的时候这个0税率的开票金额怎么填的?
答: 你好,出口的就可以开零税率的,申报的时候在免税销售额里面填写发票的金额就可以的,它的金额和加税合计都是一样的。
老师辛苦了,再问一下我有当期销售面积,跟可售面积,还有土地价款抵减销项税额的金额,可以计算出支付的土地价款吗?怎么计算
讨论
这个是不是看实际销项金额,实际销项税额两栏就行
已知进项税额跟销项税额,跟税负怎么求可开票金额
进项税额 150023.8 销项税额30917.31,开票金额 323860.07,老板说这个月交1500的税 ,怎么计算认证多少票呢
老师,我们是建筑单位,这个月开票金额不多,进项税额比较多,进项税额比销项税额多,平时的话进项税额都是比较缺的,基本都是销项大于进项,进项只有一点点,我这个月进项税额全部认证掉,还有留底这样税务会有什么问题吗?
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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