老师,公司要和员工签订租车协议,这个租金是直接放 问
您好,这个的话是需要员工代开的 答
单选】某企业本月发生车间管理人员工资5万元,产品 问
制造费用分配率是 50000/(160+100)=192.31 A产品分配160*192.31=30769.6 B产品分配50000-30796.6=19203.4 答
A公司与B公司实际控股人为同一人(法人不同),A公司为 问
将A公司资金转入B公司,不合法 答
无票收入怎么做账呢 问
你好,与正常开票收入是一样做账,只是没有开发票而已 答
老师,所得税年报固定资产折旧摊销,如果发生的到期 问
您好,不是的,A105080表,当年处置的资产,当年应该填写上处置的资产原值和其累计折旧。 I不一样的,负债表是贷减借了 答
老师,我之前做账时把税控设备560全额抵扣了,也做备案了,如果上个月应交增值税是1000元,但是实际扣款是1000-560=440.但是我账上未交增值税还有560,怎么结转啊,分录怎样写
答: 你好,借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入,你当时可能结转增值税错了,抵扣用的科目是应交税费-减免税款而不是未交增值税
购买税控设备分录借管理费用-办公费贷现金借应交税费-未交增值税贷营业外收入那么在本月转出未交增值税金额是不是销项-进项-全额抵扣税控设备费用的金额贷应交税费-未交增值税呢
答: 是销项-进项-全额抵扣税控设备费用的金额贷应交税费-未交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师。因为税控设备的380元全额抵扣,我做了分录 借:未交增值税380 贷:应交税金-减免税额 380 然后我接着做计提本月增值税的时候 借:应交税金-转出未交增值税贷未交增值税的时候 这个数值 是销-进-380 后计提的数,还是说,就直接计提销项-进项的数
答: 全额减免 借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用 结转本月应交增值税金额=销-进-380 分录为 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税