老师,单位去年申报个税人员,现在不愿意配合个税汇 问
你好,这个单位不是必须提员工做的的 答
老师,您好,去年的购酒和礼品款送客户,我都记到了业 问
宣传费需要打你们公司的logo 答
老师您好,请问政府给企业四上奖励,企业收到后做营 问
你好,可以的,可以这么做的 答
我公司提供场地装修好交给第三方经营,费用根据利 问
借:银行存款 贷:预收账款 或 其他应付款(如果尚未确认收入) 或 贷:营业收入(如果已确认收入) 借:预收账款 或 其他应付款 贷:营业收入(确认的提成租金金额) 贷:应付账款(给经营方的剩余款项) 借:应付账款 贷:银行存款 答
我的理解是除以12,×6答案是直接✖12财务费 问
题目问的是当月的财务费用,就是一个月的,所以直接/12 答
支付仓租费 开了增值税专用发票 分录:借:其他应付款 贷:银行存借:管理费用 应交税费—应交增值税(进) 贷:其他应付款 这样做对吗
答: 可以,也可以用其他应收科目
老师,个人垫付的快递费,对方开具了普票,报销时是用法人个人账户付的,这样的会计分录怎么做?借:管理费用-快递费 应交税费-应交增值税贷:其他应付款-法人名字这样做可以不?
答: 你好,可以这么做的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,计提的会计分录:借:管理费用-残保金,贷:应交税费-残疾人就业保险金,发放时:借:应交税费-残疾人就业保险金,贷:银行存款,计提时贷方不用“其他应付款”可以吗?
答: 你应交税费-残疾人就业保险金就是你的负债,缴纳的时候,冲平也是一样的,可以不用其他应付款