- 送心意
Helen老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-08-18 06:52
同学好
收到补偿款时 借:银行存款
贷:专项应付款
支付安置费时 借:专项应付款100
贷:银行存款100
冲销账面成本 借:其他应付款80
贷:无形资产80
余额转入资本公积
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收到补偿款时 借:银行存款
贷:专项应付款
支付安置费时 借:专项应付款100
贷:银行存款100
冲销账面成本 借:其他应付款80
贷:无形资产80
余额转入资本公积
2021-08-18 06:52:17
您好,分录,采完后,借:产成品,贷;生产成本,销售时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税,应交税费-应交资源税。结转成本时,借:主营业务成本,贷:产成品。
2017-07-07 09:46:59
其他应收款
应付职工薪酬
2019-12-29 15:36:32
你好!计入营业外收入
2019-12-31 15:17:09
借:管理费用,其他应收款--保险贷:银行存款;借:银行存款贷:其他应收款--保险
2017-11-30 09:19:38
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