送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-10-09 14:55

同学,你好
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

yolanda 追问

2021-10-09 15:06

老师到1月份时,我有销项税了,销售税是5千,进项税是1万,转出未交增值税是2万。那我应该什么样做这个分录,是不是。

小菲老师 解答

2021-10-09 15:08

同学,你好
可以参考
1、结转进项税额:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
4、实际交纳时
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
学员您好,实务中,暂估入库时因为没拿到发票,所以不需要体现进项税。
2020-04-30 17:07:11
您好,转出后,库存商品增加,按原库存商品金额分配即可。
2017-05-04 22:53:23
做:借:库存商品-保温杯 应交税费-应交增值税-进项税额;贷:银行存款
2018-08-15 13:50:46
你好这个是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...