
公司十一月份认证了很多进项发票,但是其中有202元是因为集体福利的原因,我申报表中已经做了进项转出申报。进项转出的这笔金额是不同税率产生的进项税额,请问老师转出的进项税该怎么做账务处理?(分录)
答: 借;应付职工薪酬 贷;应交税费(进项税转出)
老师,进项发票多,销项少可以认证完,在填申报表的时候可以不填完本月已认证完的进项税额吗?只填一部分已认证的进项税额,那剩余未填进去的进项税额怎么做账务处理呢?还是不处理。
答: 你好,剩下的进项税额就成形成留抵税额了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,请教一下,2月开票系统申请红字发票,2月没做账务处理,税务申报也没申报进项税额转处,9月税务申报更正了2月报表进项税额转出,因2月进项税额有留抵没缴税额,那9月账务处理怎么做?
答: 你好 你之前留抵的时候怎么做分录 。 你结转了吗 。 你是销售方嘛
本月我认证了一份购入货物的专票,但本月我想把这份专票放弃抵扣。我可以进行进项税额转出吗?这样的话我的账务处理怎么做?还有申报表进项税额转出选择那一栏啊?
已经认证的进项税额,后发现不能抵扣,账务处理就是做进项转出,国税申报不要加这张进项票,那已经认证的记录,不管了吗?这样处理对吗?
老师,你好,我们收到材料商两份进项票,一份是去年的,另一份是今年的1月份,但是到今年五月份的时候,材料商被查,发现税票有问题,然后申报表做进项税转出,那在账务处理应该怎么处理?


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2022-02-21 17:25
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2022-02-21 17:27
东老师 解答
2022-02-21 17:38
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2022-02-21 17:44
东老师 解答
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东老师 解答
2022-02-21 18:01
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2022-02-22 13:09
东老师 解答
2022-02-22 13:10