送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-14 18:11

想要重新做,就在12月就把它更更正过来,可以

叶子 追问

2022-03-14 18:13

老师,帮我看哈我改的对不?

叶子 追问

2022-03-14 18:14

老师帮我看哈对不?

文文老师 解答

2022-03-14 18:19

退还失业险,怎么没有涉及到资金?

叶子 追问

2022-03-14 20:31

老师,4月份缴纳时直接减扣了退的这部分,当时我做的分录就是借:管理费用-121.8,借:管理费用60,借:业务活动成本100,贷:银行存款38.2,那如果我现在更正可以这样做嘛,现充之前做错的,借:管理费用121.8,贷:银行存款121.8,在做对的,借:银行存款121.8,贷:其他应付款121.8,借:其他应付款121.8,贷:其他收入,如果不对,麻烦老师帮助哈

文文老师 解答

2022-03-15 16:42

原来冲减管理费用,其实也是可以的
按现在的更正处理,也可以。

叶子 追问

2022-03-15 16:49

老师主要是我们费用都通过业务活动成本支出了,管理费用就没用完,最后报表管理费用成了负数,这种情况有影响嘛

文文老师 解答

2022-03-15 16:57

结转后,管理费用余额会为0.

叶子 追问

2022-03-15 17:12

业务活动表里的管理费用是负数

文文老师 解答

2022-03-15 17:25

那最好管理费用不要出现负数。而且只是退部分管理费用,年度管理费用不会出现负数,才对啊

叶子 追问

2022-03-15 17:30

我们费用多数从业务活动成本里走了,管理费用没用完,所以业务活动表里的管理费用就是负数的了

文文老师 解答

2022-03-15 17:34

审计的意思是管理费用不能出现负数吗? 

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想要重新做,就在12月就把它更更正过来,可以
2022-03-14 18:11:07
你好 那你期初数没录入正确 别的科目也是这样的吗?
2019-10-15 14:04:10
你好,应收应付是反应往来的,如果你付款了,就走银行存款
2019-06-06 15:31:23
借其他应付款贷其他应收款
2020-07-16 19:46:48
您好 贷:其他应收款 —法人 贷方红字 贷: 其他应付款 —法人 贷方蓝字
2020-07-16 20:03:56
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