老师,我想问一下,汇算清缴里面工会经费计税依据是 问
你好,正常两个金额一致的,如果有其他科目也核算工会经费的话,就参考应付职工薪酬这个。 答
老师,销售部门先提了一笔款10000元,现在有报销单3O 问
你好,借其他应收款10000 贷银行存款10000 然后借销售费用 3000 贷其他应收款3000 答
你好,老师,请问企业在2024.4月份,做的2023年汇算清 问
借利润分配,未分配利润 贷应交税费,企业所得税 借,应交税费企业所得税贷银行存款。 答
老师2023年有预提费用,但是2023年的预提费用没有 问
您好,不用调整的的,预提费用不影响损益,摊销费用才是损益科目 答
选择c 是什么情况用 问
免税农产品按9%计算抵扣 答
应付职工薪酬贷方有余额,实际上没有欠工资,这个凭证怎么写?是借应付职工薪酬贷什么?金额比较大8万
答: 你好,贷你之前计提的科目,管理费用等
收到财政零余额账户工资代扣养老保险1000元,记帐凭证,借:零余额账户1000,贷:应付职工薪酬1000。 老师,请问预算凭证怎么做?
答: 你好! 借资金结存…零余额账户用款额度 贷事业支出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
支付给职工以及为职工支付的现金加上(应付职工薪酬年初余额---应付职工薪酬期末余额)减去《应付职工薪酬(在建工程)期初余额----应付职工薪酬(在建工程)期末余额》为啥这里是一个加一个减去呢,不都是应付职工薪酬吗
答: 是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。 假如期初数是0 在中间有做一笔分录 借:在建工程 贷:应付职工薪酬 那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
爱岗敬业 追问
2022-04-15 16:31
小云老师 解答
2022-04-15 16:34