送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-07 09:46

你好,根据你的描述,收入多记录了,调整的时候就应当计入以前年度损益调整的 借方的

刻苦的雪糕 追问

2017-05-07 09:56

@邹老师: 我现在才发现问题里面它没有把我那问题的图片附上。案例:某工业企业内部车队取得运输收入10300元,错误计入营业外收入账户,未计提增值税,城建税和教育费附加,应如何调整账务?(该企业是小规模,位于市内,城建税7%,企业所得税税率25%)。         她说这个是营改增企业,  她的做法是计提了 增值税。  但是  之前计入到营业外收入的金额10300,把收入多计入了,  借方不就应该要 以前年度损益调整 300 吗?

邹刚得老师 解答

2017-05-07 10:00

你好,正确的调整分录应当是 借以前年度损益调整-营业外收入 10300  贷;以前年度损益调整——主营业务收入 10000   应交税费——应交增值税300

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相关问题讨论
借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整 做这个调整分录就是了
2017-01-23 14:07:25
你好,可以不处理的,也可以把销项转到转出未交增值税。
2020-04-17 17:35:31
你好, 1.. 借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出, 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 同时做了一笔 借应交税费-应交增值税-进项税转出 贷 应交增值税-转出未交增值税 借转出未交增值税,贷 未交增值税
2020-01-10 21:02:12
你好,根据你的描述,收入多记录了,调整的时候就应当计入以前年度损益调整的 借方的
2017-05-07 09:46:38
有人回答吗
2018-09-10 12:57:13
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