送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-08 15:32

你好,是做购进相反分录,而不是做进项转出 
收到发票按发票再做一次购进处理就是

沐一杰 追问

2017-06-08 15:33

@邹老师:那申报税时怎么处理呢

邹刚得老师 解答

2017-06-08 15:35

你好,先按正常的申报,开具负数按进项正数减去负数之后的金额申报进项情况

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相关问题讨论
您好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-10-21 21:12:53
你认证,你这边需要开红字信息表才可以,你开红字信息表申报的时候附表2中进项税额转出
2019-07-31 11:42:22
你好,是做购进相反分录,而不是做进项转出 收到发票按发票再做一次购进处理就是
2017-06-08 15:32:26
同学你好 借,以前年度损益调整 贷,应交税费一应增进项税额转出 借,应交税费一应增进转出 贷,应交税费一未交增值税 借,以前年度损益调整一滞纳金 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款
2020-09-16 10:06:32
你好,不能直接冲收入,要做成本。
2021-07-06 15:04:30
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