送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-10 14:51

1、借:预付账款 贷:银行存款 2、发票来后 借:管理费用等科目 贷:预付账款  
应当是这样

阿敏 追问

2017-06-10 14:53

老师,物业公司 代扣代缴水费                                           
  1、代收时  借:银行    贷:主营业务收入   其他应付款-水费  
2、代扣时(即支付给供水公司水费时)   借:其他应付款-水费 贷:银行                                                       3、 拿到“供水公司开具的发票时”                              
   借:其他应付-水费   贷:??        帮忙看看分录怎么改?

邹刚得老师 解答

2017-06-10 14:56

代付时  借;其他应付款——水费  贷;银行存款 
发票给到业主

阿敏 追问

2017-06-10 15:01

3、 拿到“供水公司开具的发票时”  
借:其他应付-水费    贷:??      帮忙看看分录怎么写

邹刚得老师 解答

2017-06-10 15:02

收到发票不需要另外做分录,把发票给到业主就是了

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相关问题讨论
你好借制造费用-水电费,贷其他应付款
2019-06-12 10:04:49
你好 你们是赚取了差价的话 就是借银行存款 贷其他应付款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-05-27 09:05:09
本来开始就不应当计入收入,而应当计入其他应付款科目核算
2016-04-20 16:04:10
可以的,借其他应付款贷主营业务收入是一般纳税人还是小规模的?
2022-05-12 15:38:08
为啥要转到收入呢?会计做任何处理都要有依据,不然,就会承担责任
2022-05-12 15:17:33
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