送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-26 16:00

你好,如果之后会开具发票,之前就不能这样处理 
需要这样处理 借;银行存款 贷;预收账款 
而不是确认收入

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正确分录 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 月底没达到起征点账务处理 是 借:应交税金-应交增值税 贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47
你好,如果之后会开具发票,之前就不能这样处理 需要这样处理 借;银行存款 贷;预收账款 而不是确认收入
2017-06-26 16:00:44
你好 是的,是这样的。
2020-06-20 17:58:04
第二个分录应当是 借;应收账款1000 贷;主营业务收入1000/1.03 贷:应交税费-应交增值税1000/1.03*3%
2016-06-12 14:26:47
你好,分录可以这么做的 如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
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