老师,之前给法人转了10万(借其他应收款-法人 10000 问
您好 对方写委托收款协议 委托个人向您公司收款 您单位写委托付款协议 委托个人向对方公司付款 借 应付账款-对方公司100000 贷 其他应收款-法人 100000 答
安装调试费税率是多少,是从哪个条款上体现的呀 问
安装属于建筑服务9%和3%调试是6%属于现代服务 答
你好老师,我这小规模升一般纳税人,4.26提交申请是 问
你好,能提供一下次月1号生效的通知书文件吗? 正常来说次月(5)生效,是6月15日之前需要申报一般纳税人增值税才是的 答
用用单位支付给派遣公司公司派遣员工工资、服务 问
您好,这个的话,意思是,别人直接支付你们了是吧 答
老师3月的时候对方预付的货款,4月开票的,这样做凭 问
主营业务收入不需要设置明细科目 应交税费应交增值税销项税 一般纳税人这样设置应交税费的明细科目 答
公司购买福利用品,开的增值税专用发票,我做分录借:管理费用-福利费10 应交税费-应交增值税(进项税费)1.7 贷: 现金11.7借:管理费用 1.7 贷 :应交税费-应交增值税(进项税额转出)1.7月底,要把进项税额转出转到未交增值税吗? 借 :应交税费-应交增值税(进项税额转出)1.7 贷:应交税费-未交增值税1.7
答: 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
收到一张餐饮的增值税专用发票。先开始分录:借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款。 然后转出时:借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 我中间要不要做正常进项税额结转:即借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费应交增值税-转出未交增值税
答: 你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 进项税额转出,可以不通过转出未交增值税科目吗?① 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款 ②借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 ③借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 这样可以吗
答: 同学你好 这个可以的
fdq 追问
2017-07-11 14:01
邹刚得老师 解答
2017-07-11 14:01
fdq 追问
2017-07-11 14:04
邹刚得老师 解答
2017-07-11 14:06
fdq 追问
2017-07-11 14:07
邹刚得老师 解答
2017-07-11 14:08