送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2023-01-05 17:17

你好,借:管理费用-办公费 3000
贷:银行存款 3000

春花秋实 追问

2023-01-05 17:21

老师,不需要先计入其他应收款/其他应付款/预付账款……科目中过渡一下吗?现在只付了款,还没有收到发票

微微老师 解答

2023-01-05 17:21

您好,需要,那您的分录是正确的

春花秋实 追问

2023-01-05 17:26

老师您看这个财务软件先计入其他应收款/其他应付款/预付账款……选哪个科目中过渡合适一些呢?

微微老师 解答

2023-01-05 17:29

您好,计入预付账款好点

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相关问题讨论
你好,借:管理费用-办公费 3000 贷:银行存款 3000
2023-01-05 17:17:21
同学你好,都行,做,借,其他应收款-软件,贷,银行存款,比较好一些。
2023-05-07 19:57:03
你好,同学。 要的啊,你这软件核算 所有的账务处理的啊。
2021-01-19 21:03:54
您好,写更正分录借预付账款贷,其他应收款,
2020-08-05 09:11:48
想要重新做,就在12月就把它更更正过来,可以
2022-03-14 18:11:07
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