送心意

venus老师

职称中级会计师

2023-02-03 15:06

对的,思路是正确 的,减免税款年末能有余额么?可以

晨曦晨曦 追问

2023-02-03 15:26

老师,应交增值税若为贷方余额,三级科目减免税款也可以有余额么?是不是需要结转到转出未交增值税,然后再结转到应交税费-未交增值税?谢谢

venus老师 解答

2023-02-03 15:30

“可以有余额的,你不做结转它就有余额,你也可以结转,结转到转出未交增值税

晨曦晨曦 追问

2023-02-03 15:46

你好,如果减免税款按有余额操作,那应交增值税就有借方余额A,金额等于 减免税款的借方金额A;老师是么?
如果是这样的话,应交税费-未交增值税的金额就需要有借方余额且金额等于A,是这样么?这样是不是不太对呢?还请老师详解,谢谢

venus老师 解答

2023-02-03 15:57

减免增值税时是下面的做账
借:应交税费--应交增值税--减免税额
贷:营业外收入--减免税额

晨曦晨曦 追问

2023-02-03 16:31

老师您写得分录我明白,我主要是想知道的是:减免税额是在应交增值税的下级科目,如果按您说的减免税额可以有余额操作,是不是就代表应交增值税有余额,因为其他的明细都通过”转出未交增值税”科目结转了,后都转至“应交税费-未交增值税”,想知道这个减免税款的余额,是不是要和哪个作差后,才是要交的增值税,谢谢老师

venus老师 解答

2023-02-03 16:34

同学,这个我们都 不结转的,就在这个明细下面

晨曦晨曦 追问

2023-02-03 17:03

老师如果是在这个明细下不结转,那如何能清晰的看出应交未交增值税的金额呢?和税务系统一致的金额

venus老师 解答

2023-02-03 17:17

同学,你的未交增值税是你们实际缴纳的增值税,和你们税务缴纳的金额一致

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你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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